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    工投集团召开市审计局股权投资专项审计进点会
  • 时间:2017-06-23
  • 发布:管理员
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            根据市审计局“甬审贸通【2017】34号”《关于对市属国企股权投资情况进行专项审计的通知》精神,由市审计局副局长姚尧岳带领的审计组日前进驻宁波工投集团开展专项审计。6月22日上午,工投集团召开市审计局股权投资专项审计进点会。审计组全体成员、工投集团领导班子成员、中层正职负责人出席会议。
          会上,姚尧岳副局长对本次审计的主要内容和安排做了说明,对审计工作和审计纪律提出了要求。工投集团党委书记、董事长介绍了集团公司经营发展情况,并代表集团领导班子作表态发言。田书记指出:国企专项审计是由国家审计机关对国企受托履行国资运营责任进行检查评价,以监督国企依法、合规、高效运营的重要手段,对进一步规范国企投资行为,确保国有资产安全、完整、保值增值,促进国企干部职工勤政廉政具有重要意义。工投集团全体干部职工要站在讲政治、讲大局的高度,提高认识,认真对待,积极主动配合好本次审计工作;各部门、各单位都要本着实事求是、求真务实的态度,向审计组提供真实、完整的资料,全力为审计组提供一切工作便利。工投集团将以此次专项审计检查为契机,进一步完善管理、规范经营,不断提升公司经营管理水平。  
           股权投资专项审计进点会后,审计组随后召开了工投集团内审工作专项检查会议。工投集团董事长田平岳、副书记徐伟宁、监察审计部全体人员参加会议。监察审计部经理戴劲松汇报了集团公司内审工作开展情况,分别就内审机构设置、内部审计制度体系建立、内审计划制订、内审工作开展、委派监事管理、存在的问题等作了汇报。徐伟宁副书记介绍了集团公司审计机构及人员配备情况,分析了对参股企业委派监事发挥效用的经验和做法。田董事长对公司进一步强化内审工作提出了更高要求。姚尧岳副局长对工投集团内审机构设置和内审工作开展情况表示肯定,希望公司内审机构对公司董事会决策执行情况开展专项审计,并通过参加内审行业会议等形式加强与其他市属国企的工作交流,推进内审工作不断向前发展。             (监察审计部)

     

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